Manual de uso. Web Proveedores VER


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1 Manual de uso Web Proveedores VER

2 Índice Introducción Acceso con usuario y contraseña Avisos de calidad Consulta de aviso por número Consulta de aviso por rango de fechas Detalles del aviso Compras Consulta de pedidos por rango de fechas Historial de pedidos Historial de Hojas de servicio Cuentas por pagar Consulta de cuenta corriente Ingreso de factura preliminar Servicios Informar servicio sin recepción Consultar/anular servicios informados

3 Introducción Bienvenido a la Web Proveedores de Acindar Grupo ArcelorMittal. Una plataforma online que posibilita la integración entre su empresa y Acindar, ofreciendo un acceso a la información de sus operaciones de manera rápida, efectiva y segura. En la Web Proveedores podrá visualizar su estado de facturación, avisos de calidad, consultar los pedidos y realizar comentarios o sugerencias sobre nuestros servicios. A continuación, le ofrecemos una guía que recorre las principales funcionalidades de la plataforma. De esta manera Ud. conocerá la herramienta y logrará un buen manejo de la misma. Por consultas sobre el uso de la Web, no dude en contactarse al (03400) Int de 9 a 15 hs o vía mail a Muchas gracias.

4 Acceso con usuario y contraseña Solicitud Si Ud. es proveedor nuevo o nunca ha operado en nuestra Web, deberá solicitar la creación de un usuario y contraseña al sector Cuentas a pagar de Acindar - Grupo ArcelorMittal. Para hacerlo, debe enviar un mail a o llamar al teléfono internos Acceso a la Web Ingrese al link En la pantalla de autenticación, coloque su usuario, contraseña y código de validación (captcha). Haga clic en ingresar. Olvidó su contraseña? En caso de no recordar su contraseña, podrá reestablecerla ingresando su usuario en la opción olvidó su contraseña?. A la brevedad, recibirá un mail con la opción para recuperarla.

5 Avisos de calidad En esta opción podrá consultar un aviso de calidad según el número emitido por Acindar o según el conjunto de aviso, generado en un rango de fechas determinado*. *Para asegurar la performance del sitio no se permiten rangos mayores a 1 año. Consulta de aviso por número Ingrese el número de aviso que requiere, el sistema completará automáticamente el Código proveedor. Haga clic en Buscar. A continuación obtendrá un detalle del aviso de calidad.

6 Avisos de calidad Consulta de aviso por rango de fechas Ingrese un rango de fechas no mayor a 3 meses y, nuevamente, el valor del Código proveedor se autocompletará. Al instante, obtendrá un detalle similar al siguiente que podrá descargar en Excel.

7 Avisos de calidad Detalles del aviso Haciendo clic en el símbolo podrá obtener acceso al detalle del aviso, información de la orden de compra, el tipo de aviso, la criticidad, el inicio, etc. En descripción de la no conformidad podrá visualizar un detalle del desvío. En medidas aparecerán los comentarios que un usuario realiza cuando abre y cierra un aviso, por ejemplo si queda conforme con la respuesta recibida. En acciones correctivas/preventivas se encuentran aquellas acciones que requieren de una respuesta por parte del proveedor. Al hacer clic en Responder podrá escribir el texto correspondiente y adjuntar archivos. La pantalla aparecerá de la siguiente manera: Considere que solo aparecerá la opción Responder cuando el aviso esté abierto. Una vez enviada la respuesta aparecerá la misma en el apartado de Acciones correctivas y preventivas.

8 Compras En esta opción podrá consultar todos los pedidos de compras, sean pendientes o no, y sus movimientos asociados. Consulta de aviso por rango de fechas Para realizar su consulta seleccione un rango de fechas estimativo y el estado de los pedidos que desea consultar (Pendientes: aun falta entregar mercancía Todos: incluye pedidos cumplidos). Recuerde que el Código proveedor se autocompletará.

9 Compras A continuación, obtendrá un detalle similar al siguiente, donde podrá hacer clic sobre distintas opciones: Información: Detalle ampliado de la descripción del material. Cabecera: Datos de cabecera (condición de pago, moneda, tipo de cambio, termino comercial, etc.) Historial: Se ven reflejados todos los movimientos de la cuenta (ingresos, facturas, etc.) Hoja de Servicio: Detalle de hojas de servicio y status de liberación.

10 Compras Ejemplo de Historial En el historial se podrán visualizar diferentes tipos de movimientos: Entrada de actividad: se generó la hoja de servicio Entrada de mercancías: se liberó la hoja de servicio o ingresó el material a Almacén Recepción facturas: el proveedor cargó la factura en el portal Historial de Hoja de Servicio Si hay un historial desplegable, es porque se ha creado al menos una hoja de servicio, el status permite verificar si se ha liberado una o más hojas de servicio.

11 Cuentas a pagar Consulta de cuenta corriente A través de esta opción Ud. tendrá acceso a los movimientos de facturas, notas de crédito, notas de débito, pagos, etc. Para filtrar los documentos debe seleccionar Estado de cuenta (Todos: incluye los documentos del periodo; Pendientes: refiere a los documentos sin cancelar; Cancelados; aquellos pagados); Rango de fechas (no mayor a 3 meses); Código proveedor (se autocompleta con su código).

12 Cuentas a pagar Haciendo clic sobre el botón BUSCAR, los documentos se visualizarán de esta manera: El símbolo permitirá consultar información detallada. Además puede imprimir órdenes de pago, retenciones, notas de débito o crédito, según corresponda.

13 Cuentas a pagar Ingresar factura preliminar Aquí podrá informar de modo preliminar su factura, solamente con ingresos de materiales ya realizados por nuestros almacenes y hojas de servicio ya autorizadas. Recuerde que, luego de ingresar dicha factura, debe enviar el original al sector de Cuentas a pagar o, si es electrónica, a la casilla Al igual que en las demás opciones, se puede realizar la búsqueda por rango de pedido de compra o por rango de fechas. El campo Código Proveedor se autocompleta. Luego de presionar en Buscar aparecerán las diferentes monedas en las cuales tenga pendiente la facturación. Debe seleccionar el tipo de moneda que quiera filtrar y luego presionar el botón Siguiente.

14 Cuentas a pagar Obtendrá un detalle similar a la pantalla que se muestra:

15 Cuentas a pagar Seleccione los ítems a facturar y haga clic en la opción Siguiente. Una vez allí, el sistema solicitará algunos datos y debe seleccionar Siguiente nuevamente. Fecha del documento Número legal Tipo de cambio (para facturas en moneda extranjera) Comentarios (opcional)

16 Cuentas a pagar En la próxima pantalla deberá informar los impuestos, indicando: Base imponible Valor impuesto Confirme los datos ingresados haciendo clic en el botón Agregar (Si lo desea, puede informar más de un indicador).

17 Cuentas a pagar En caso de error eliminar el ítem presionando el cesto de basura Pasará a una pantalla en la cual puede adjuntar su factura electrónica. Utilice el botón Seleccionar archivo para buscar localmente en su PC. Importante: Debe adjuntar un archivo de imagen (pdf, jpg, gif, etc). Tamaño máximo admitido 300 KB. Incluya sólo original de factura. NO incluya duplicados, triplicados, remitos, etc.

18 Cuentas a pagar Si ha seleccionado un archivo y desea eliminarlo, utilice el icono A partir del 01/01/2017, será obligatorio adjuntar la Factura electrónica para realizar la registración. Una vez conforme con los ítems, presionar el botón Siguiente. En la siguiente pantalla se muestra el detalle y se pide confirmación.

19 Cuentas a pagar Se puede emitir la constancia con o sin detalle de los ítems incluidos en la factura. Para completar el proceso y enviar el registro preliminar seleccione Confirmar. En la siguiente pantalla se muestra un ejemplo con la opción de detalle: Luego puede Imprimir la constancia o realizar Otra consulta para ingresar una nueva factura. NOTA: NO ES OBLIGATORIO ENVIAR ESTA CONSTANCIA IMPRESA A ACINDAR. POR CONSULTAS RELATIVAS A LA FACTURACIÓN, COMUNÍQUESE CON CUENTAS A PAGAR AL internos O POR MAIL A

20 Servicios Informar servicio sin recepción En esta opción podrá informar aquellos servicios que fueron prestados hace al menos 15 días y que aún no cuenten con una hoja de servicio generada. Para hacerlo, debe completar los datos solicitados. Si dispone de un archivo que compruebe la recepción (Ej. remito firmado) puede adjuntarlo.

21 Servicios Solo se admiten archivos de tipo imagen o documentos. Se rechaza cualquier tipo de archivo ejecutable. Si Ud. adjunta un formato no permitido aparecerá el siguiente mensaje: Para confirmar su reporte, seleccione Enviar IMPORTANTE: No utilice este punto para reclamar liberación de hojas de servicio. Para hacerlo, puede dirigirse a la opción Detalle de hojas de servicio y status de liberación dentro del punto de menú Compras.

22 Servicios Consultar/anular servicios informados Para consultar o anular servicios informados, debe seleccionar un rango de fechas y luego presionar Buscar. Si desea incluir aquellos reportes que han sido anulados, tilde incluir anulados. Se desplegará un detalle similar al siguiente: Utilice el botón para modificar su reporte (si no ha sido dado de baja). Luego confirme con Si desea cancelar la modificación, utilice. Para anular su reporte, sea porque fue ingresado por error o porque fue resuelto, haga clic en el botón.

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